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手机斗牛交通集团开展企业内部控制体系审计评价工作

    第四季度,手机斗牛交通集团根据国资委关于开展所出资企业内部控制审计评价的通知及《所出资企业内部审计工作指引(试行)》的要求,由审计部牵头组织发展部、资营部、资金财务部、人力资源部、法务中心、技术信息部等职能管理部门对2018年度公司内部控制的健全性、合理性和有效性开展审计评价工作,对公司本部重要工作业务内部控制的设计合理性及其运行有效性进行评价,分析查找各业务流程中存在的缺陷,进一步完善公司内控建设,规范集团内部控制系统,为集团实现高质量发展创造有利的内部环境,不断提高集团经营管理水平和风险防范能力。

 
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